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- 1.机构名称:审计部
- 2.直属上级:审计委员会
- 3.机构职责
- 1)对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估;
- 2)对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
- 3)协助公司其他部门共同建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重要领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
- 4)负责公司的法务工作。
- 5)根据公司相关制度和董事会要求对公司内部机构及所属单位负责人员的任期经济责任进行审计;
- 6)根据公司各阶段工作重点和公司领导的部署,编制审计计划,报经董事会审计委员会批准后,组织安排审计工作;
- 7)定期向审计委员会报告内部审计计划的执行情况及审计工作中发现的问题。
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组织架构与中高层岗位设置(暂定案)
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26.财务部机构职责(简版)
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